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[供應(yīng)]CMA/CNAS認(rèn)證辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:cma/cnas
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
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  • 產(chǎn)品單價(jià):0
  • 更新日期:2021-10-16 23:47:45
  • 有效期至:2022-10-16
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CMA/CNAS認(rèn)證辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間 詳細(xì)信息

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4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理

4.4.6.1本公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》,在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源,本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

同時(shí)程序中提出對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的如下管理要求,防止標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)污染、損壞、污染,確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)完整性。

1安全處置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

2正確運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

3正確存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

4正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 

4.4.6.2本公司根據(jù)《期間核查程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查,以維持其可信度。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查在兩次校準(zhǔn)間必須執(zhí)行,期間核查的方法諸如檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期、觀察外觀、檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存條件,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用方法是否正確。具體核查方法由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定。

4.5.1.1 由經(jīng)理主持建立管理體系,根據(jù)本公司檢測(cè)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向,制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),見(jiàn)本手冊(cè)第2章。

質(zhì)量部按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》的要求及本公司的質(zhì)量方針,組織有關(guān)人員建立、實(shí)施、保持符合本公司實(shí)際,便于全面實(shí)施的質(zhì)量管理體系。

4.5.1.2本公司將公司政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成文件,并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量,本公司管理體系文件分內(nèi)部編制文件和采用的外來(lái)文件兩大類,4個(gè)層次。

a)第一層次文件:《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量手冊(cè)是闡明本公司質(zhì)量方針,描述本公司按有關(guān)要求建立和運(yùn)行管理體系的綱領(lǐng)性文件:

b)第二層次文件:《程序文件》。程序文件是規(guī)定本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法和要求的文件,是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,還包括管理制度。

c)第三層次文件:《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)定某項(xiàng)具體活動(dòng)的詳細(xì)指導(dǎo)性文件。包括各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢測(cè)細(xì)則、技術(shù)法規(guī)文件;

d)第四層次文件:記錄。記錄表格是程序文件的附件內(nèi)容,記錄是管理體系運(yùn)行的見(jiàn)證,貫穿于“產(chǎn)品”(報(bào)告)形成的全過(guò)程。包括質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量報(bào)告等。

4.5.1.3管理體系文件是書(shū)面形式表達(dá),,編制了全套管理體系文件,公司將體系文件傳達(dá)到公司的各個(gè)部門,全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻理解,嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2.1本公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,結(jié)合公司具體情況編制的。是本公司實(shí)施和確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和必須遵循的主體性、法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證,同時(shí)又是向客戶和政府質(zhì)檢部門展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證的主體性、法規(guī)性文件。由公司總經(jīng)理和管理人員編寫(xiě),質(zhì)量部審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司質(zhì)量手冊(cè)包括:

1質(zhì)量方針(手冊(cè)第2部分);

2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)描述(手冊(cè)第1部分);

3人員職責(zé)(手冊(cè)附件5.12);

4支持性程序(手冊(cè)附件5.10);

5手冊(cè)管理(手冊(cè)第3部分)。

4.5.2.2本公司在質(zhì)量手冊(cè)中闡明質(zhì)量方針聲明(手冊(cè)第2部分),并制定了質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng),輸入管理評(píng)審。質(zhì)量方針由公司最高管理者制定,包括下列內(nèi)容:

a)最高管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾;

b)最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明;

c)管理體系的目的;

d)要求所有與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件,并執(zhí)行相關(guān)政策和程序;

e)最高管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。

4.5.3.1本公司建立和保持《文件控制和維護(hù)程序》來(lái)控制本公管理體系的內(nèi)部和外部文件,這些內(nèi)部文件和外部文包括:法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢驗(yàn)檢測(cè)方法,以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)。

本公司界定的內(nèi)部文件和外部文件為:

1、內(nèi)部文件:本公司內(nèi)部編寫(xiě)發(fā)布的各種文件,如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格、質(zhì)量/技術(shù)計(jì)劃等;

2、外來(lái)文件:與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書(shū)、上級(jí)文件等。

4.5.3.2本公司的文件可承載在各種載體上,硬拷貝或是電子媒體,或者數(shù)字、模擬、攝影或書(shū)面的紙質(zhì)文件。對(duì)于電子文件需符合《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》要求

4.5.3.3本公司制定《文件控制和維護(hù)程序》,規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更,防止使用無(wú)效、作廢的文件

本公司的所有文件在發(fā)放之前都由總經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量部審核批準(zhǔn)。

本公司為加強(qiáng)對(duì)文件的控制,在《文件控制和維護(hù)程序》中做出以下要求:

a)公司人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本,方便使用;

b)由質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期審查文件,必要時(shí)組織進(jìn)行修訂,以保證其持續(xù)適用和滿足使用的要求;

c)及時(shí)從所有使用和發(fā)布處撤出無(wú)效和作廢文件,對(duì)作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記,防止使用無(wú)效文件;

d)對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件,除了加蓋“作廢”標(biāo)記外,還需加蓋“保留標(biāo)記”。

本公司內(nèi)部制定的管理體系文件都須編制唯一性識(shí)別信息,包括文件編號(hào)、發(fā)布實(shí)施日期、版次及修訂狀態(tài)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、發(fā)布部門等。

當(dāng)文件內(nèi)容需要變更時(shí),由文件原審核、批準(zhǔn)人組織審核和批準(zhǔn)。

文件變更經(jīng)批準(zhǔn)后,資料員根據(jù)《文件控制和維護(hù)程序》來(lái)實(shí)施變更,并做變更記錄。

為保持管理體系文件的嚴(yán)肅性,本公司的管理體系文件不允許手寫(xiě)修改,只能采取換頁(yè)方式進(jìn)行修改。

4.5.4.1本公司對(duì)來(lái)自客戶的檢測(cè)要求給予高度的重視,制定了《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)測(cè)程序》以滿足客戶對(duì)檢測(cè)的各項(xiàng)要求,合同評(píng)審內(nèi)容將確保以下幾項(xiàng):

a)對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)所有的客戶要求,均應(yīng)在合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定,并形成文件,并與客戶就文件的內(nèi)容達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清楚明確,便于所有相關(guān)人員充分理解;

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